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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007261
Monto de la Factura
₲ 11.887.600
Nro. Solicitud de Transferencia
159012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-77288
Monto Contrato
₲ 16.341.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.535.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.535.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257360
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y materiales eléctricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional