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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009238
Monto de la Factura
₲ 1.598.400
Nro. Solicitud de Transferencia
42220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.598.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1371
Monto Contrato
₲ 34.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.685.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.685.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3