Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005266
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
88/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-6833
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.156.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.156.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187282
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5