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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000730
Monto de la Factura
₲ 7.819.695
Nro. Solicitud de Transferencia
95076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.819.695

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
71/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12724
Monto Contrato
₲ 7.819.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.436.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.436.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3