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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 26.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104505
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.340.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16728
Monto Contrato
₲ 26.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.048.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.048.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204631
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Equipos Informaticos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6