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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 526.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59526
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO FERNANDO JIMENEZ AYALA
RUC
2333355-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8025
Monto Contrato
₲ 9.994.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.590.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.590.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188591
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pegamentos, Diluyentes e Insecticida
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4