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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059914
Monto de la Factura
₲ 871.700
Nro. Solicitud de Transferencia
142314
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.077

Retención DNCP
₲ 3.075
Retención IVA
₲ 23.774
Retención Renta
₲ 23.774
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192412
Monto Contrato
₲ 14.422.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.584.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.584.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375620
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica