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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026972
Monto de la Factura
₲ 30.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.533.802

Retención DNCP
₲ 106.852
Retención IVA
₲ 826.173
Retención Renta
₲ 826.173
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188141
Monto Contrato
₲ 66.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.775.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.775.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366828
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza - Ad Referendum
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil