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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046078
Monto de la Factura
₲ 2.621.665
Nro. Solicitud de Transferencia
114631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.418

Retención DNCP
₲ 9.247
Retención IVA
₲ 71.500
Retención Renta
₲ 71.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190696
Monto Contrato
₲ 24.843.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.400.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.400.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380747
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Seguro de Vehículos y Edificio para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social