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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002763
Monto de la Factura
₲ 1.666.169
Nro. Solicitud de Transferencia
30312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.567.941

Retención DNCP
₲ 7.346
Retención IVA
₲ 45.441
Retención Renta
₲ 45.441
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194758
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.246.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.246.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375819
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar