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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002756
Monto de la Factura
₲ 2.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.366

Retención DNCP
₲ 9.162
Retención IVA
₲ 70.841
Retención Renta
₲ 70.841
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196047
Monto Contrato
₲ 37.755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.852.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.852.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387032
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil