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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000952
Monto de la Factura
₲ 355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.384

Retención DNCP
₲ 1.252
Retención IVA
₲ 9.682
Retención Renta
₲ 9.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187514
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.734.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.734.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373577
Nombre de la Licitación
Serv. de Tv por Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional