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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000311
Monto de la Factura
₲ 355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30157
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.071

Retención DNCP
₲ 1.565
Retención IVA
₲ 9.682
Retención Renta
₲ 9.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187514
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.734.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.734.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373577
Nombre de la Licitación
Serv. de Tv por Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional