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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002718
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.923

Retención DNCP
₲ 19.259
Retención IVA
₲ 148.909
Retención Renta
₲ 148.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190201
Monto Contrato
₲ 8.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.166.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.166.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay