Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000855
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156084
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.006.361
Retención DNCP
₲ 18.765
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 145.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188470
Monto Contrato
₲ 159.990.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.175.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.175.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373610
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil