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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000551
Monto de la Factura
₲ 2.299.185
Nro. Solicitud de Transferencia
166113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.165.665

Retención DNCP
₲ 8.110
Retención IVA
₲ 62.705
Retención Renta
₲ 62.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179706
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.887.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.123.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias