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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007376
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
1346,1347,2734
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173060
Monto Contrato
₲ 2.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.764.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.764.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas