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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 1.813.504
Nro. Solicitud de Transferencia
48630
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.189

Retención DNCP
₲ 6.397
Retención IVA
₲ 49.459
Retención Renta
₲ 49.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183345
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.456.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.612.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FCV-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias