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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005629
Monto de la Factura
₲ 6.289.894
Nro. Solicitud de Transferencia
143169
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.165

Retención DNCP
₲ 22.186
Retención IVA
Retención Renta
₲ 171.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23004-20-190933
Monto Contrato
₲ 6.289.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.096.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.096.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377042
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico de 150 Kva
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social