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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0032114
Monto de la Factura
₲ 922.200
Nro. Solicitud de Transferencia
186180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.847

Retención DNCP
₲ 3.353
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-153967
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.884.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.884.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA - (AD-REFERENDUM)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales