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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000815
Monto de la Factura
₲ 18.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203431
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.196.333

Retención DNCP
₲ 64.411
Retención IVA
₲ 503.209
Retención Renta
₲ 670.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-235008
Monto Contrato
₲ 103.695.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.731.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.731.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FIA/UNE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica