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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026103
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-106014
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.295.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores