Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022053
Monto de la Factura
₲ 19.192.432
Nro. Solicitud de Transferencia
124865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.060.951
Retención DNCP
₲ 67.697
Retención IVA
₲ 523.430
Retención Renta
₲ 523.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
PBS/CD/06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-201479
Monto Contrato
₲ 57.637.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.239.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.239.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398432
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias (Rectorado). Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado