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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022856
Monto de la Factura
₲ 6.728
Nro. Solicitud de Transferencia
166006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.331

Retención DNCP
₲ 24
Retención IVA
₲ 184
Retención Renta
₲ 183
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
PBS/CD/06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-201479
Monto Contrato
₲ 57.637.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.239.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.239.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398432
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias (Rectorado). Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado