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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003496
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.199.555

Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
PBS/CD/24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204935
Monto Contrato
₲ 132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.357.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.357.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391643
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado