Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004408
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.398.000
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-226816
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.775.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.775.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura