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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004350
Monto de la Factura
₲ 12.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.543

Retención DNCP
₲ 44.003
Retención IVA
₲ 340.227
Retención Renta
₲ 340.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-226816
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.775.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.775.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura