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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 30.552.520
Nro. Solicitud de Transferencia
42079
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.552.520

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-85586
Monto Contrato
₲ 61.793.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.764.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.764.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas