Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-72677
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254144
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica