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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 18.179.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.179.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-72677
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254144
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica