Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 10.636.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.636.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-72677
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254144
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica