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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030374
Monto de la Factura
₲ 56.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
25-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.690.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
2006
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65516
Monto Contrato
₲ 56.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.911.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.911.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia