Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102006
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.308.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.308.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores