Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98679
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102006
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.308.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.308.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores