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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 10.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131944
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.126.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-92757
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.661.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.661.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores