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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.454

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40579
Monto Contrato
₲ 92.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.718.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.718.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225757
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones menores de Maquinaria, Equipo y muebles de oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2