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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0016721
Monto de la Factura
₲ 9.639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71865
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.639.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30602
Monto Contrato
₲ 72.757.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.228.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.228.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210234
Nombre de la Licitación
Adqisicion de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4