Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50454
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41174
Monto Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.040.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4