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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010291
Monto de la Factura
₲ 666.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21229
Monto Contrato
₲ 53.239.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.493.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.493.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3