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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000148
Monto de la Factura
₲ 56.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.296.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
87/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26289
Monto Contrato
₲ 56.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.087.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.087.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5