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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000339
Monto de la Factura
₲ 21.430.700
Nro. Solicitud de Transferencia
80264
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.430.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
116/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30656
Monto Contrato
₲ 28.627.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.222.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.222.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5