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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013905
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
107/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30096
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.703.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.703.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210604
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5