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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.794.640

Retención DNCP
₲ 85.360
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195391
Monto Contrato
₲ 62.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.808.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.808.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386769
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPRACION DE BOMBAS DE VACIO Y COMPRESORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical