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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 43.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.770.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-12598
Monto Contrato
₲ 43.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.723.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.723.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura