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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008018
Monto de la Factura
₲ 1.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180601
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.060

Retención DNCP
₲ 4.940
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-130264
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.981.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.981.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica