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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017355
Monto de la Factura
₲ 1.307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.602

Retención DNCP
₲ 4.753
Retención IVA
₲ 35.645
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
MDS /024/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-174928
Monto Contrato
₲ 50.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.197.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.197.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366231
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social