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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0018095
Monto de la Factura
₲ 3.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.603.270

Retención DNCP
₲ 13.503
Retención IVA
₲ 103.336
Retención Renta
₲ 68.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137503
Monto Contrato
₲ 38.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.304.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.304.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321629
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas