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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016807
Monto de la Factura
₲ 228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.824

Retención DNCP
₲ 813
Retención IVA
₲ 6.218
Retención Renta
₲ 4.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150535
Monto Contrato
₲ 46.944.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.643.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.643.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartón y Útiles de Oficina.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social