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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.434

Retención DNCP
₲ 5.203
Retención IVA
₲ 39.818
Retención Renta
₲ 26.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149161
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.949.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.547.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330653
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo