Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004897
Monto de la Factura
₲ 663.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.087
Retención DNCP
₲ 2.413
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
SFP N° 19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138302
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.434.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.434.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323975
Nombre de la Licitación
Servicio de organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas